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出差报销管理制度

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使用软件: Microsoft office word(2003)
素材格式: doc
素材页数: 3
素材大小: 未知
素材类型: Word--财务管理
发布时间: 2019-09-19
素材简介: 总则一、公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报.. 总则一、公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 二、员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。 三、员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
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